1、协助建立和完善财务规章制度
2、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、工程、等各项审计活动。
3、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件。
4、草拟审计报告,提出审计建议,送上级审核。
5、向上级汇报审计问题,协助完成内部审计的协调沟通工作。
6、其他上级安排的事项
任职要求
1、专科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、了解内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、一年以上相关财会、审计工作经验,有内部审计工作经验者优先;
4、具备初级会计师及以上资格者优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
8、积极主动、敬业上进、责任感强
9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
注1:本公司六天工作制,免费提供中、晚餐。